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"1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行; 2、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施; 3、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进; 4、负责审计报告和审计调查报告的撰写、审核,参加审计项目实施; 5、负责对公司开展法律咨询和指导服务,为业务部门开展专项法律咨询提供帮助,配合各部门做好诉讼事项; 6、审核公司日常法律文书、对外合同协议,必要时送交法律顾问审核或出具律师意见函; 7、负责对公司对外合同、协议等进行履约情况的检查; 8、根据年度工作计划,负责对所属公司内部控制制度建设、执行情况,特别是合同管理情况的年度例行检查; 9、领导安排的其他工作。"
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