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"【岗位职责】 1.负责组织实施公司及上级安排的专项审计调查。 2.负责组织对公司的财务收支活动开展专项审计。 3.负责组织开展子公司负责人的经济责任审计。 4.协助、配合上级审计机关和外部审计机构的审计工作。 5.督促被审计单位完成审计整改工作;负责对集团及下属子公司内部控制制度、流程的健全性和运行的有效性进行评审,并提供合理改进建议。 6.负责收集、整理、保管本岗位各阶段工作资料。 7.对于业务相关工作签订的合同进行履约跟踪、合同收集、管理及归档建立管理台账,定期移交综合管理部备案及归档。 8.完成上级交办的其他工作任务。 【岗位要求】 1.年龄:40周岁(含)以下(计算截止2025年5月31日)。 2.学历:本科及以上学历,审计、财务、税务、金融等相关专业优先。。 3.从业经历:3年以上审计相关工作经验;国企或政府审计机关工作经验优先。 4.任职资格: 具备审计师、会计师等相关经济类中级及以上职称。 5.知识能力:比较熟悉国家财税法律规范,了解审计领域发展趋势,掌握最新审计理论和方法;具备财务或审计工作经验;熟练公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程,以及熟练使用财务软件以及办公OA软件;沟通表达能力、组织协调能力、计划推行能力、逻辑思维能力、风险管理能力,较好的写作能力。 6.其他 :中共党员优先。"
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