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职责描述
1、融入产业,辅助产业主从风险识别入手推动体系治理,从战略承接、绩效后10、主动预警检测等5大维度切入,制定审计计划、审计程序和审计方法,锁定高风险问题开展审计项目;牵头开展审计现场工作和审计问题确认沟通等,按工作计划完成审计项目,保障项目落地。
2、针对审计发现的问题提出整改建议,并联业务主人深入还原分析及优化流程机制,对发现问题的关差进度及效果进行重点跟进,推动审计问题关差闭环。
3、按照内审风控平台整体规划,从识别的风险问题入手协同完善风险预警模型,持续健全企业数字化风险控制体系。
4、通过数字化推进转型,协同搭建数字化分析中台,从数字化数据分析、审计解析及案例解析,迭代产业风险地图。
5、对集团审计发现分析,举一反三排查,确保风险控制工作无重复、无漏项,风险全覆盖。
任职要求
1、学历要求:本科及以上,经济/法律/会计/金融/管理等相关专业,英语流利听说写;
2、工作经历:取得CPA\CIA\CISA等国际或国内审计专业资格认证,具备5年以上事务所及企业工作的经历,作为经理带领团队独立完成中型审计项目,具备一定的投资并购分析经验者优先;
3、技能要求:熟悉制造业企业流程、对企业风险控制点、流程断点具有敏锐的洞察力;熟悉企业内审计、风险管理基本方法论、具备一定的数据分析能力,例如可以通过Python/SQL/Power Bi 等数字化工具有效执行数据收集、整理、分析;
4、其他方面:认同企业发展战略和文化,诚信、自驱、执行力强,具备优秀的沟通协作能力和学习能力。
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