|
|
|
|
职位描述 用小程序查看更多 |
|
1、发票管理:包括发票的申请、新购、调额、开票、作废、保管; 2、对账工作:及时与客户和供应商或业务员核对应收、应付账款核对及差异调整; 3、账务处理:根据收款情况更新金蝶应收账款数据,保证账实相符、账账相符; 4、数据统计:按公司要求进行数据统计和分析; 5、应收账款预警提醒:按公司要求定期或不定期对超期应收款进行提醒; 6、超账期发货审核:统计分析客户超账期数据,按审批结果审核发货通知单; 7、提成、绩效、奖金审核:根据公司的薪酬制度及时审核提成、绩效、奖金审发放表; 8、审核客户账期:审核金蝶系统中客户账期,保证金蝶系统与合同的账期一致; 9、单据检查:对销售出库单的回签情况进行检查,对异常情况及时向上级反馈; 10、库存管理:定期对库存进行盘点,提出盘点意见。 |
|
|
|
|
|
|